云南省植保植检站2020年度部门决算
发布时间:2021-12-03作者:佚名 来源: 云南省农业农村厅
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
一是贯彻执行国家有关植物保护、植物检疫的法律、法规、规章和方针政策,负责全省植物保护、植物检疫的技术指导、体系管理、执法监督;二是负责管理全省农业生物灾害和植物疫情监测预警,制定重大农业生物灾害和植物疫情应急预案和防治方案,监督农业生物灾害和植物疫情防控;三是负责全省农业植物检疫工作,承办国外引种检疫审批、实施产地、调运和市场检疫及管理;四是负责植物保护、植物检疫技术研究和相关技术、产品应用的指导意见和推广使用;五是负责提出植物保护、植物检疫建设投资和重大技术推广项目计划建议,实施监督检查和竣工验收;六是贯彻执行国家有关农药管理的法律、法规、规章和方针政策,承担农药管理相关具体工作;七是负责农药安全性风险监测、农药质量检测等工作;八是负责法律法规规定的其他职责和省农业农村厅、上级业务部门交办的有关工作。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.加强重大病虫监测预警,确保精准防控。一是做好草地贪夜蛾等重大病虫害监测预警。二是组织全省58个承担国家农作物重大病虫害数字化监测点上报监测信息。三是加强病虫害监测网建设。
2.大力推进统防统治和绿色防控,全面实现农药减量增效。一是防控工作早谋划、早布局。二是打好草地贪夜蛾、黄脊竹蝗等重大病虫防控阻击战。三是积极防范沙漠蝗入侵为害风险。四是做好农药减量增效工作。五是开展科学安全用药行动,全面推进“科学用药进万家”培训活动,全面提升农药经营者和使用者用药水平,有效减少农药使用次数和使用量。
3.压实属地管理责任,有效控制植物疫情。一是及早谋划、及早安排部署各项检疫工作。二是抓实重大疫情监测与防控。三是开展植物检疫。四是加大宣传培训力度。五是做好国外引种审批。
4.做好农药检定工作,夯实农药监管基础。一是强化农药许可审查。二是加强农药监督抽查。三是协助厅种植与农药处做好农药管理集中整治工作。四是制定了《2020年度农药“双随机、一公开”联合抽查工作方案》,做好农药“双随机、一公开”监管工作。五是抓好农药安全生产专项整治三年行动实施方案的工作推进。六是加快推进农药风险监测能力建设项目,力争按时完成22个站点建设工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南省植保植检站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位包含2个独立编制机构—云南省植保植检站、云南省农药检定所;1个独立核算机构—云南省植保植检站,云南省农药检定所为非独立核算单位,挂靠于云南省植保植检站。
我单位事业编制36人(其中云南省植保植检站30人,云南省农药检定所6人),2020年末实有在职人员31人(其中云南省植保植检站27人,云南省农药检定所4人),离退休人员26人(其中云南省植保植检站24人,云南省农药检定所2人),与上年相比,云南省植保植检站调入1人,云南省农药检定所调出1人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。
第二部分2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年度收入合计3525.12万元。其中:财政拨款收入3434.44万元,占总收入的97%;其他收入90.68万元,占总收入的3%。与上年对比增加1346.49万元,增长62%,主要原因是新增中央基建投资云南省2020年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目。
二、支出决算情况说明
2020年度支出合计910.42万元。其中:基本支出595.9万元,占总支出的65.45%;项目支出314.52万元,占总支出的34.55%。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出595.9万元。与上年对比减少9.14万元,减少1.5%,主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出560.84万元,占基本支出的94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费35.06万元,占基本支出的6%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出314.52万元。与上年对比减少1275.92万元,主要是由于上年有中央基建投资动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目。具体项目开支用于病虫害、疫情防控,农药监督管理,动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出812.17万元,占本年支出合计的89%。与上年对比减少1201.46,主要原因是上年有中央基建投资动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出67.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于离休费、离退休人员公用支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,以及退休人员职业年金。
2.农林水支出698.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于农业事业运行、病虫害防控、农产品质量安全支出。
3.住房保障支出45.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.56万元,支出决算为2.27万元,完成预算的87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.58万元,完成预算的50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,占87%;公务接待费支出0.0.29万元,占13%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费:支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费:支出1.98万元。其中:
公务用车购置:支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护:支出1.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病虫害防治、农药监督管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费:支出0.29万元。其中:
国内接待费:支出0.29万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次31人(其中:外事接待人次0人)。主要用于病虫害防治、农药监督管理等相关工作发生的接待支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
无。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,资产总额3971.04万元,其中,流动资产2672.42万元,固定资产806.64万元,在建工程1147.84万元,无形资产191.8万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2286.7万元,其中流动资产增加2286.75万元。
三、政府采购支出情况
使用一般公共预算财政拨款支出通过协议采购方式采购电脑、打印机3.13万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
本部门决算不涉及专用名词。
相关附件:
(拟稿人:杨秀兰审核人:朱美斌)
原文链接:https://nync.yn.gov.cn/html/2021/caizhenggongkai_0909/380263.html?cid=3029
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